Zarządzenie Burmistrza Nr 58/2004
|
ZARZĄDZENIE | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 15 września 2004 r. | ||||||||
|
| ||||||||
|
w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 13 uchwały Nr XV /164/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2004 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową : | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 192 306 | 2 711 | 0 | 1 189 595 | Zgodnie z decyzją nr 71/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.08.2004r. (pismo FIN I 301/3011/801 /32/04 z 30.08.04) zmniejszenie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów I klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 28 890 | 2 711 | 0 | 26 179 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 749 | 2 711 | 4 038 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 539 379 | 0 | 12 000 | 2 551 379 | Zgodnie z decyzją nr 75/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2004r. (pismo FIN. I. -301/3011/852 /144/04 z 03.09.2004) dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 520 000 | 0 | 12 000 | 532 000 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 520 000 | 12 000 | 532 000 | ||||
| Ogółem dochody : | 44 199 722 | 2 711 | 12 000 | 44 209 011 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 263 000 | 40 000 | 40 000 | 263 000 | Przesunięcia środków finansowych - uzupełnienie na opracowania | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000 | 40 000 | 0 | 60 000 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 40 000 | 60 000 | ||||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 150 000 | 0 | 40 000 | 190 000 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | 40 000 | 190 000 | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 615 903 | 2 000 | 2 000 | 5 615 903 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 285 397 | 2 000 | 2 000 | 285 397 | Przesunięcia środków związane z działalnością kulturalną gminy | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700 | 2 000 | 21 700 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 977 | 2 000 | 256 977 | ||||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 128 882 | 141 | 141 | 1 128 882 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 60 000 | 141 | 141 | 60 000 | Przesunięcia środków związane z działalnością OSP | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 300 | 141 | 24 159 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 700 | 141 | 18 841 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 423 205 | 3 000 | 0 | 420 205 | Rozdysponowanie rezerwy do dz. 801 - 80110 § 4270 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 421 205 | 3 000 | 0 | 418 205 | |||
| 4810 | Rezerwy | 421 205 | 3 000 | 418 205 | ||||
| ~ REZERWA CELOWA | 335 312 | 3 000 | 332 312 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 085 620 | 6 572 | 6 861 | 20 085 909 | W tym: | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 711 768 | 3 000 | 289 | 7 709 057 | 1/ Zgodnie z decyzją nr 71/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.08.2004r. (pismo FIN I 301/3011/801 /32/04 z 30.08.04) zmniejszenie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej | ||
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 6 749 | 2 711 | 4 038 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 375 974 | 289 | 375 685 | 2/ przeniesienia środków w SP-7 | |||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 285 776 | 289 | 286 065 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 4 132 482 | 2 000 | 2 000 | 4 132 482 | Przeniesienia środków w PP-5 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 400 | 2 000 | 152 400 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 69 364 | 2 000 | 67 364 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 6 488 299 | 572 | 3 572 | 6 491 299 | 1/ Środki z rezerwy celowej na remont w PG-2 2/ przeniesienia środków w PG-2 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298 490 | 572 | 297 918 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 95 400 | 3 000 | 98 400 | ||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 210 144 | 572 | 210 716 | ||||
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 5 000 | 1 000 | 0 | 4 000 | Przeniesienia -uzupełnienie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych) | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 1 000 | 4 000 | ||||
| 80195 | Pozostała działalność | 91 280 | 0 | 1 000 | 92 280 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200 | 1 000 | 9 200 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 655 792 | 0 | 12 000 | 5 667 792 | Zgodnie z decyzją nr 75/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2004r. (pismo FIN. I. -301/3011/852 /144/04 z 03.09.2004) dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 970 164 | 0 | 12 000 | 982 164 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 970 164 | 12 000 | 982 164 | ||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 835 606 | 38 | 38 | 835 606 | |||
| 85401 | Świetlice szkolne | 725 535 | 38 | 38 | 725 535 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 460 | 38 | 39 422 | Przeniesienia środków w SP-7 | |||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 29 454 | 38 | 29 492 | ||||
| Ogółem wydatki : | 45 389 792 | 51 751 | 61 040 | 45 399 081 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. | Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2004r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 | |||||||
| 2. | Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2004r -zgodnie z załącznikiem nr 2 | |||||||
| § 4 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
| Burmistrz Miasta | ||||||||
| (-) Jacek Kowalski | ||||||||