Uchwała Nr XXX / 314 /2009
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 23 stycznia  2009 r.
 
w sprawie zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2009.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia      30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska    w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
a/ zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2009 r. o kwotę     29.192 zł.
b/ zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2009 r.  o kwotę  2.288.202 zł.
Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 113.479.180 zł.
§ 2
1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 2.
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne realizowane
w 2009 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku po dokonanych zmianach określa załącznik nr 2a.
§ 3
1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta do wysokości 30.586.339 zł.,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1/ zaciąganych kredytów w kwocie                    27.600.000 zł.
2/ zaciąganych pożyczek w kwocie                          159.010 zł.
3/ nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie  2.827.329 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 30.826.339 zł. ( kredyty 27.600.000 zł., pożyczka 159.010 zł.,  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.827.329  zł., wolne środki 240.000 zł.)
3. Przychody budżetu w wysokości 240.000 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 240.000 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek ).
 
Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3.
 
§ 4
Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4.
 
§ 5
Wprowadza się zmiany wplanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 5.
 
§ 6
Wprowadza się zmiany wplanie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 6.
 
§ 7
 
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 9
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2009-01-30 16:20:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2009-01-30 16:28:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki