Zarządzenie Nr 96/06
|
ZARZĄDZENIE NR 96 |
||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki |
||||||||
|
z dnia 30 października 2006 r. |
||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006: | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 825 751 | 0 | 20 468 | 846 219 | Zgodnie z decyzją Nr 129 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2006 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 801/52/06 z dnia 27.09.2006) | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 40 841 | 0 | 20 468 | 61 309 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 827 | 20 468 | 24 295 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 342 918 | 0 | 170 800 | 7 513 718 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 942 410 | 0 | 141 800 | 6 084 210 | Zgodnie z decyzją Nr 108 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9.10.2006 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 852/118/06 z dnia 11.10.2006) | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 942 000 | 141 800 | 6 083 800 | ||||
| 85295 | Pozostała działalność | 295 000 | 0 | 29 000 | 324 000 | Zgodnie z decyzją Nr 115 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.10.2006 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 852/125/06 z dnia 17.10.2006) | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 295 000 | 29 000 | 324 000 | ||||
| Ogółem dochody : | 64 074 051 | 191 268 | 64 265 319 | |||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 375 540 | 3 200 | 0 | 372 340 | Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801-80110 § 4210 ( PG-2) | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 373 040 | 3 200 | 0 | 369 840 | |||
| 4810 | Rezerwy | 373 040 | 3 200 | 369 840 | ||||
| ~ REZERWA CELOWA | 110 003 | 3 200 | 106 803 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 373 989 | 36 350 | 60 018 | 23 397 657 | W tym: | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 069 890 | 0 | 36 468 | 9 106 358 | Zgodnie z decyzją Nr 129 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.09.2006 dotacja celowa w kwocie 20.468 zł. na sfinansowanie - wprowadzenie od 1 IX.2006 nauczania języka angielskiego w kl. I | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 327 923 | 18 397 | 5 346 320 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 018 781 | 1 829 | 1 020 610 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138 856 | 242 | 139 098 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 500 | 16 000 | 293 500 | Przeniesienia środków z rozdz. 80103 § 4260 związane z funkcjonowaniem SP-4 (zakupy do pracowni języków obcych) | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 337 824 | 16 000 | 0 | 321 824 | |||
| 4260 | Zakup energii | 17 400 | 16 000 | 1 400 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 4 712 926 | 16 350 | 16 350 | 4 712 926 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 500 | 2 000 | Przeniesienia srodków związane z funkcjonowaniem PP-2 i PP-3 | |||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 15 060 | 2 550 | 12 510 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 867 | 10 950 | 162 817 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 265 936 | 9 000 | 256 936 | ||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 546 | 2 100 | 7 446 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 264 | 5 400 | 64 664 | ||||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 869 | 1 500 | 4 369 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 343 | 200 | 2 143 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 947 | 500 | 9 447 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 7 025 945 | 0 | 3 200 | 7 029 145 | Zakup zestawu komputerowego w PG-2 - środki z rezerwy celowej | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 280 | 3 200 | 159 480 | ||||
| 80145 | Komisje egzminacyjne | 4 000 | 3 500 | 0 | 500 | Przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4170 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 3 500 | 0 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 121 804 | 500 | 500 | 121 804 | Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PG-2 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 500 | 7 500 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 625 | 500 | 15 125 | ||||
| 80195 | Pozostała działalność | 123 504 | 0 | 3 500 | 127 004 | Przeniesienie środków do rozdz. 80145 § 4170 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 280 | 3 500 | 10 780 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 004 738 | 0 | 170 800 | 11 175 538 | Zgodnie z decyzją Nr 108 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9.10.2006 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 852/118/06 z dnia 11.10.2006) | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 942 410 | 0 | 141 800 | 6 084 210 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 768 932 | 137 546 | 5 906 478 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 970 | 3 548 | 117 518 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 200 | 619 | 21 819 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 928 | 87 | 3 015 | ||||
| 85295 | Pozostała działalność | 315 500 | 0 | 29 000 | 344 500 | Zgodnie z decyzją Nr 115 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.10.2006 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I /301/3011/ 852/125/06 z dnia 17.10.2006) | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 315 500 | 29 000 | 344 500 | ||||
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 246 790 | 3 916 | 3 916 | 3 246 790 | Przeniesienia między paragrafami środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. " Partnerstwo w widłach Trzech Rzek" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ) | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 3 246 790 | 3 916 | 3 916 | 3 246 790 | |||
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493 969 | 2 936 | 491 033 | ||||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 659 | 980 | 163 679 | ||||
| 4448 | Odpis na ZFŚS | 1 530 | 2 936 | 4 466 | ||||
| 4449 | Odpis na ZFŚS | 508 | 980 | 1 488 | ||||
| Ogółem wydatki : | 68 012 276 | 43 466 | 234 734 | 68 203 544 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a. | ||||||||
| 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b. | ||||||||
| § 4 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2a | ||||||||
| § 5 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2006-11-17 10:36:23)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2006-11-17 10:39:13)
