Zarządzenie Nr 30/05
|
Zarządzenie Nr 30/2005 | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 11 maja 2005 r. | ||||||||
|
| ||||||||
|
w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 481 700 | 0 | 35 000 | 4 516 700 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 531 000 | 0 | 35 000 | 566 000 | Zgodnie z decyzją Nr 45 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.04.2005 ( pismo Nr FIN.I. /301/3011/852 /20/05 z dnia 28.04.2005) - dotacja celowa na zasiłki stałe oraz okresowe | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 437 000 | 20 000 | 457 000 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 94 000 | 15 000 | 109 000 | ||||
| Ogółem dochody : | 48 894 465 | 0 | 35 000 | 48 929 465 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 413 782 | 2 500 | 52 500 | 463 782 | |||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 327 782 | 0 | 50 000 | 377 782 | Zwiększenie środków finansowych związane z opłatami notarialnymi | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 782 | 50 000 | 347 782 | ||||
| 71035 | Cmentarze | 26 000 | 2 500 | 2 500 | 26 000 | Przeniesienia środków związane z remontem chodnika na terenie "Miejsca Pamięci" | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 500 | 4 500 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500 | 2 500 | 20 000 | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 320 080 | 0 | 37 595 | 6 357 675 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 327 267 | 0 | 37 595 | 5 364 862 | Środki z rezerwy ogólnej, w tym: | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 17 600 | 32 600 | - uzupełnienie na umowy zlecenia | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 600 | 15 300 | 41 900 | -uzupełnienie: podróże służbowe pracowników - 8.000 zł., ryczałty samochodowe -7.300 zł. | |||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 63 212 | 4 695 | 67 907 | - korekta odpisu (zmiana wskaźnika) | |||
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 43 500 | 2 000 | 2 000 | 43 500 | |||
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 43 500 | 2 000 | 2 000 | 43 500 | Przesunięcia środków związane z zakupem biletów opłaty targowej | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 23 000 | 2 000 | 21 000 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 2 000 | 7 000 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 858 552 | 95 604 | 0 | 762 948 | Rozdysponowanie rezerw: | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 856 552 | 95 604 | 0 | 760 948 | - ogólnej do dz. 710 - 71014 § 4300 i dz. 750 - 75023 § 4170, 4410, 4440 | ||
| 4810 | Rezerwy | 856 552 | 95 604 | 760 948 | ||||
| ~ REZERWA OGÓLNA | 300 000 | 87 595 | 212 405 | - celowej do dz. 801 - 80110 § 4210 (PG-4) i 4270 (PG-1) | ||||
| ~ REZERWA CELOWA | 556 552 | 8 009 | 548 543 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 797 811 | 10 005 | 18 014 | 20 805 820 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 877 083 | 3 805 | 5 805 | 7 879 083 | Przeniesienia : | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 398 396 | 3 805 | 394 591 | 1/ między paragrafami 4040 i 4300 w SP-4 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 096 | 5 805 | 102 901 | 2/ 2.000 zł. z rozdz. 80195 § 4300 -udział SP-7 w Mistrzostwach Polski w Tabliczce Mnożenia | |||
| 80104 | Przedszkola | 4 552 008 | 0 | 200 | 4 552 208 | Przeniesienia z rozdz. 80195 § 4300 -koszt pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu w innej gminie | ||
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000 | 200 | 1 200 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 6 269 591 | 4 000 | 12 009 | 6 277 600 | W tym: | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 342 | 4 000 | 21 342 | 1/ przeniesienia między paragrafami 4170 i 4270 w PG-4 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 750 | 1 509 | 124 259 | 2/ środki z rezerwy celowej na zakup wyposażenia do biblioteki w PG-4 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 60 650 | 10 500 | 71 150 | 3/ środki z rezerwy celowej na remont pomieszczeń piwnicznych w PG-1 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 122 322 | 2 200 | 0 | 120 122 | Przeniesienia środków do rozdz. 80101 § 4300 i rozdz. 80104 § 2900 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 2 200 | 12 800 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 198 413 | 0 | 35 000 | 8 233 413 | Zgodnie z decyzją Nr 45 Wojewody Maz. z dnia 27.04.2005 (pismo Nr FIN.I.301/3011/852/20 /05 z dnia 28.04.2005) - dotacja celowa na zasiłki stałe oraz okresowe | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 995 184 | 0 | 35 000 | 1 030 184 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 962 784 | 35 000 | 997 784 | ||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 963 080 | 14 | 14 | 963 080 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 155 696 | 14 | 14 | 155 696 | Korekta planu środków zabezpieczonych na realiazcję programu stypendialnego - wkład własny gminy | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030 | 14 | 1 016 | ||||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700 | 14 | 5 714 | ||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 037 813 | 5 500 | 5 500 | 5 037 813 | |||
| 90003 | Oczyszczanie miast i gmin | 583 217 | 3 000 | 0 | 580 217 | Przeniesienia środków związane z realizacją usług przez schronisko | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 476 000 | 3 000 | 473 000 | ||||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 45 000 | 0 | 3 000 | 48 000 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 3 000 | 48 000 | ||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 359 985 | 2 500 | 2 500 | 1 359 985 | Przeniesienia środków związane z oświetleniem przejętym od WAM | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 2 500 | 52 500 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000 | 2 500 | 157 500 | ||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 403 031 | 1 981 | 1 981 | 1 403 031 | Korekta planu NOSiR | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 330 131 | 1 981 | 1 981 | 1 330 131 | |||
| 4260 | Zakup energii | 140 000 | 1 981 | 141 981 | ||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 15 180 | 1 981 | 13 199 | ||||
| Ogółem wydatki : | 52 252 409 | 117 604 | 152 604 | 52 287 409 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. | Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a | |||||||
| 2. | Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b | |||||||
| § 4 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-06-23 11:56:18)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-06-23 12:06:53)
