Zarządzenie Burmistrza Nr 9/2004

                                                        ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 9/2004

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 18 marca 2004 r.

 

 w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004.

              Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 116 ust. 5,  art. 126 ust. 1 pkt 1 art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  poz. 148 z póżn. zm.) oraz § 13 uchwały Nr XV /164/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia  2004r. w sprawie:  uchwalenia budżetu miasta na rok 2004  wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2004 :
§ 1
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową :
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
852     POMOC SPOŁECZNA 1 006 300 14 000 30 000 1 022 300  
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 29 000 0 10 000 39 000 Zgodnie z decyzją Nr 3/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.02.2004  (pismo Mazowieckiego Urzędu Woj. FIN I 301/ 3011/ 31 /04 z dnia 24.02.2004 )
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 29 000   10 000 39 000
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 640 000 0 20 000 660 000  
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 640 000   20 000 660 000 j.w.
  85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 57 000 14 000 0 43 000  
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 57 000 14 000   43 000 j.w.
Ogółem dochody : 39 629 786 14 000 30 000 39 645 786  
§ 2
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową:
Dz. Rozdz. § Nazwa Plan dotychczasowy Zmiany (zmniejszenia) Zmiany (zwiększenia) Plan po zmianach Uzasadnienie zmian
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 1 122 000 205 500 0 916 500 Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 - 80101 § 4210 i 4270 ( SP-4)  oraz 80110 §  4270  PG-4
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 1 120 000 205 500 0 914 500
    4810 Rezerwy 1 120 000 205 500   914 500
      ~ REZERWA CELOWA 820 000 205 500   614 500
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 652 884 2 000 207 500 18 858 384 W tym :
  80101   Szkoły podstawowe 7 196 556 2 000 7 500 7 202 056 1/ SP-4 remont podłogi zg. z zaleceniem SANEPID (środki z rezerwy celowej do § 4210 i 4270)
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 157 000   3 500 160 500
    4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 20 580   2 000 22 580
    4270 Zakup usług remontowych 72 000   2 000 74 000 2/ SP-5 przeniesienia środków między paragrafami  z § 4300 do  4240
    4300 Zakup usług pozostałych 152 000 2 000   150 000
  80110   Gimnazja 5 639 440 0 200 000 5 839 440 3/ środki z rezerwy celowej na remont budynku szkoły              PG-4
    4270 Zakup usług remontowych 59 900   200 000 259 900
852     POMOC SPOŁECZNA 3 949 649 14 000 30 000 3 965 649 Zgodnie z decyzją Nr 3/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.02.2004  (pismo Mazowieckiego Urzędu Woj. FIN I 301/ 3011/ 31 /04 z dnia 24.02.2004 )
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 29 000 0 10 000 39 000
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 000   10 000 39 000
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 071 600 0 20 000 1 091 600  
    3110 Świadczenia społeczne 1 071 600   20 000 1 091 600 j.w.
  85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 57 000 14 000 0 43 000  
    3110 Świadczenia społeczne 57 000 14 000   43 000 j.w.
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 663 049 8 000 8 000 3 663 049 Przeniesienia środków związane z przejęciem  przez NOSiR Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" - sekcja tenisa stołowego
  92601   Obiekty sportowe 3 581 549 0 8 000 3 589 549
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 500   1 950 56 450
    4300 Zakup usług pozostałych 188 300   6 050 194 350
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 81 500 8 000 0 73 500
    4300 Zakup usług pozostałych 71 500 8 000   63 500
Ogółem wydatki : 42 323 914 229 500 245 500 42 339 914  
§ 3
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2004r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2004r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-03-25 12:57:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-03-25 13:24:22)